Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 04:00.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2024/043
Číslo zmluvy: 2019/018
Objednávateľ: Obec Bukovec
Dodávateľ: NEXT TEAM, s.r.o.
Adresa: Budovateľska 48 , prev, Študenska 1,08001 Prešov
IČO: 36487104
Predmet: Servis a údržba Xerox 2/2024
Fakturovaná suma s DPH: 135,28
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.03.2024
Dátum vystavenia: 05.03.2024
Dátum splatnosti: 19.03.2024
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_2024_043
Zverejnené: 11.03.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov