Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:35.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /2021/157
Číslo zmluvy: Zmluva č. 2019/018
Objednávateľ: Obec Bukovec
Dodávateľ: NEXT TEAM, s.r.o.
Adresa: Budovateľska 48 , prev, Študenska 1,08001 Prešov
IČO: 36487104
Predmet: Servis a údržba XEROX tlačiarne
Fakturovaná suma s DPH: 13,78
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: Uvedená suma je s DPH
Dátum doručenia: 10.06.2021
Dátum vystavenia: 10.06.2021
Dátum splatnosti: 24.06.2021
Dátum úhrady: 24.06.2021
Súbor:
Zverejnené: 24.06.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov